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Tu impuesto más recurrente, bajo control

Declaración de IVA en Oviedo (Modelos 303/390) | Asesoría IVA

El IVA es el impuesto que acompaña cada una de tus facturas. Su gestión trimestral es una tarea crítica y repetitiva que no admite errores.

Nos encargamos de calcular, optimizar y presentar tu IVA puntualmente, asegurando que cumplas con la ley y que tu flujo de caja no se vea perjudicado por una mala gestión.

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Precisión, puntualidad y optimización

Gestión Integral del IVA para Autónomos y PYMES

Nuestro servicio de gestión del IVA va más allá de la simple presentación. Verificamos cada factura, aplicamos correctamente la regla de prorrata si es necesario y nos aseguramos de que deduzcas todo el IVA soportado posible.

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es un tributo indirecto que grava el consumo y que empresas y autónomos recaudan en nombre del Estado. Aunque parezca sencillo, su gestión es una de las principales fuentes de errores, requerimientos y sanciones por parte de la Agencia Tributaria debido a su complejidad y recurrencia.

¿En qué Consiste la Declaración de IVA y por qué es tan Importante?

La declaración de IVA es el proceso mediante el cual las empresas y profesionales liquidan la diferencia entre el IVA que han cobrado a sus clientes (IVA repercutido) y el que han pagado a sus proveedores (IVA soportado). Esta liquidación se realiza de forma general cada tres meses a través del Modelo 303.

Una correcta gestión es vital por varias razones:

  • Obligación Legal: No presentarlo o hacerlo incorrectamente conlleva sanciones automáticas.
  • Impacto en la Liquidez: Es un impuesto que afecta directamente a tu tesorería. Una buena gestión te permite prever los pagos y optimizar tu flujo de caja.
  • Riesgo de Inspección: Errores continuados en el IVA son una de las principales alertas que activan las inspecciones de Hacienda.

Además de la declaración trimestral, a final de año se debe presentar el Modelo 390, un resumen anual informativo que debe cuadrar perfectamente con todas las declaraciones trimestrales presentadas.

Nuestro Servicio de IVA: Precisión y Cero Preocupaciones

Te liberamos por completo de esta tarea cíclica. Nuestro servicio incluye:

  1. Clasificación de Facturas: Recepcionamos y verificamos todas tus facturas emitidas y recibidas, asegurándonos de que cumplen los requisitos formales para ser válidas.
  2. Cálculo de la Autoliquidación: Calculamos con exactitud el IVA repercutido y el IVA soportado deducible.
  3. Aplicación de Regímenes Especiales: Si te aplica, gestionamos correctamente el régimen de prorrata, el régimen especial de bienes usados (REBU), el de criterio de caja o el recargo de equivalencia.
  4. Presentación Telemática: Rellenamos y presentamos los modelos 303 (trimestral) y 390 (anual) dentro del plazo legal (del 1 al 20 de abril, julio y octubre, y del 1 al 30 de enero).
  5. Gestión de Resultados: Si la declaración sale a pagar, te facilitamos la carta de pago. Si sale a devolver, nos aseguramos de que la solicitud se tramita correctamente.

La Prorrata del IVA: Un Concepto Clave que Optimizamos por Ti

Uno de los puntos más complejos es la regla de la prorrata. Se aplica cuando realizas actividades que llevan IVA (ej. consultoría) y otras que están exentas (ej. formación reglada). En este caso, no puedes deducir el 100% del IVA que soportas.

Calcular correctamente el porcentaje de prorrata es fundamental. Un error a tu favor puede provocar una sanción importante, mientras que un error en tu contra te hará perder dinero cada trimestre. Nuestro equipo de expertos domina el cálculo de la prorrata general y especial, asegurando siempre la máxima deducción posible dentro de la legalidad.

Preguntas que Te Liberarán de Dudas sobre el IVA

  • ¿Puedo deducir el IVA de una comida con un cliente? Sí, siempre que esté directamente relacionada con tu actividad, dispongas de una factura completa (no un simple ticket) y se registre en tu contabilidad. La deducibilidad de estos gastos es uno de los puntos que más vigila Hacienda.

  • ¿Qué ocurre si me he equivocado en un modelo 303 ya presentado? Se debe presentar una declaración complementaria si el error perjudicó a Hacienda (ingresaste de menos). Si te perjudicó a ti (ingresaste de más o dedujiste menos IVA), puedes solicitar la rectificación y la devolución de ingresos indebidos.

  • ¿Tengo que presentar el IVA si no he tenido actividad en un trimestre? Sí. Mientras estés de alta en la obligación de declarar IVA, debes presentar el modelo 303 «sin actividad», pero la obligación persiste.

Delega tu IVA en Expertos y Enfócate en Facturar

La gestión del IVA es una tarea perfecta para externalizar. Por una cuota fija, te aseguras la correcta presentación, evitas sanciones y liberas un tiempo valioso que puedes dedicar a hacer crecer tu negocio.

Contacta con nuestra asesoría en Oviedo y olvídate para siempre de los plazos y la complejidad del IVA.

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  • Ayudas y subvenciones.
  • Tramitación Gratuita Ayuda Kit Digital: 3.000€.

Nota: Este servicio es completamente gratuito y no implica que debas quedarte con nosotros.

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